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宣传部2019年部门预算公开报告

第一部分  宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表(分单位)

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表(按功能科目分类)

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2019年部门项目支出预算表

二十、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十一、2019年部门政府采购支出预算表

二十二、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十三、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十四、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 宣传部2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 市委宣传部概况

一、主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门,主要职责是:

1、以党的基本理论和基本路线为指导,负责规划、部署全市宣传思想工作任务,并组织实施。

2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学习的实施;负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学习、理论宣传方面的工作;会同市委有关部门,做好党员教育和培训工作;宣传先进党组织和优秀共产党员典型。

3、负责制定全市新闻宣传计划,把握全市新闻宣传口径及舆论导向,对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督;加强对新闻工作的指导,开展经济宣传和各项社会宣传;指导管理全市的互联网新闻宣传工作。

4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势任务的宣传教育;组织开展爱国主义教育和国防教育。

5、规划、组织和协调对外宣传工作;拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划;审批、组织和管理全市各类新闻发布会工作。

6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺术等精神产品的生产;指导市文化体育局和市文联的工作。

7、加强新时期思想政治工作调查研究,指导基层职工教育和思想政治工作。

8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,提出全市精神文明建设和文化发展战略的规划,负责和指导全市宣传思想工作和精神文明建设,部署全市创建文明城市工作,并抓好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。

9、负责全市宣传干部队伍建设工作,组织开展宣传干部和新闻工作者的学习培训活动。

10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入市委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市市委宣传部本级

2.海城市互联网宣传管理办公室 

第二部分 市委宣传部部门预算公开表

2019年宣传部部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 海城市委宣传部2019年部门预算情况说明

一、关于海城市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和住房改革支出。市委宣传部2019年收支总预算631.54万元。

收入预算增减情况。2019年,海城市市委宣传部部门收入预算631.54万元,比上年增加125.08万元,增长24.7%,其中:财政拨款收入631.54万元,同比增加 125.08万元,增长24.7 %;收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2019年,海城市委宣传部部门预算总支出631.54万元,同比增加支出 125.08万元,增长24.7%,增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况说明

海城市委宣传部2019年财政拨款收支总预算631.54万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入631.54万元,行政事业性收费0万元;按经济支出包括:工资福利支出288.98万元,商品和服务支出 41.16万元,对个人和家庭的补助8.2万元,项目支出293.2万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年,海城市委宣传部部门财政拨款收入预算631.54万元,比上年增加125.08万元,增长24.7%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2019年,海城市委宣传部财政拨款支出631.54万元,同比增加支出125.08万元,增长24.7%,其中:基本支出增加15.88万元,增长5%;项目支出增加109.2万元,增长59.3%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

海城市委宣传部2019年一般公共预算基本支出338.34万元,其中工资福利支出 288.98万元,商品和服务支出41.16万元,对个人和家庭补助支出8.2万元。

人员经费297.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出41.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市委宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数11.4万元,其中:公务用车运行费 8.4万元、公务接待费 3万元、国公出国(境)费用 0万元。2019年预算数比2018年预算数增加 2.17万元,其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费增加2.17万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,而由于业务需要,创建文明城市、诗词之乡及城市形象宣传等各及媒体记者,专家教授等的接待费用相对增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年市委宣传部机关及所属事业单位运行经费预算为 631.54万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算拨款 0万元,其中:购置设备及制服等   0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款0万元,其中:0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2018年12月,海城市委宣传部及所属单位共有车辆 3   辆,其中:部级领导干部用车 0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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