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海城市政法委2018年部门预算公开报告

第一部分海城市政法委概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市政法委2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市林业局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分海城市政法委概况

一、政法委主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委、综治办的部署,统一全市政法、综合治理各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的全市政法、综合治理工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7、组织、推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验、解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部(含中层正职干部),协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的有关案件。

9、指导下级综合治理委员会及其办公室的工作。

10、承办市委交办的其他事项。

11、社会管理创新万千百工程,加强和创新社会管理,协调组织各镇(区)、各部门建立健全社会管理体系,完善社会管理机制、制度,不断提升社会管理科学化水平。 

二、部门预算单位构成

纳入海城市政法委2017年部门预算编制范围的一级预算单位包括:

1、海城市委政法委 

第二部分海城市政法委部门预算公开表

政法委2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市政法委2017年部门预算情况说明

一、关于海城市政法委2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。海城市2018年收支总预算387.41万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市政法委部门收入预算387.41万元,比上年增加23万元,增长10.6%,其中:财政拨款收入23万元,同比增加23万元,增长10.6%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

二、关于海城市政法委2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市政法委2018年财政拨款收支总预算387.41万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入387.41万元,行政事业性收费万元;按功能支出包括:公共安全支出216.41万元、社会保障和就业支出45.7万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出15.3万元;按经济支出包括:工资福利支出140.2万元,商品和服务支出76.2万元,对个人和家庭的补助61万元,项目支出110万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市政法委部门财政拨款收入预算387.41万元,比上年增加23万元,增长10.6%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市政法委财政拨款支出387.41万元,同比增加支出23万元,增长10.6%,其中:基本支出增加23万元,增长10.6%;项目支出增加0万元,增长0%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市政法委2018年一般公共预算基本支出277.41万元,其中工资福利支出140.2万元,商品和服务支出76.2万元,对个人和家庭补助支出61万元。

人员经费140.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出76.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市政法委2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数14万元,其中:公务用车运行费12万元、公务接待费2万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少2万元,其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少2万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市政法委机关及所属事业单位运行经费预算为76.2万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市林业局及所属单位共有车辆辆,其中:一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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