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海城市群众诉求工作部2016年度部门决算  

目    录

第一部分 海城市群众诉求工作部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市群众诉求工作部2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 海城市群众诉求工作部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  海城市群众诉求工作部概况

一、工作职责

(一)切实履行《信访条例》赋予的六项职能:受理、交办、转送诉求人提出的诉求事项;承办上级和县委、县人民政府交由处理的诉求事项;协调处理重要诉求事项;督促检查诉求事项的处理;研究、分析群众诉求情况,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议;对各乡镇、各部门群众诉求工作机构的群众诉求工作进行指导。

(二)认真行使《信访条例》赋予的提出改进建议权、行政处分建议权和完善政策解决问题建议权等三项职权。

(三)为市委、市政府当好参谋助手。在建立统一领导、部门协调,统筹兼顾、标本兼治、各负其责、齐抓共管的群众工作格局中发挥参谋助手作用;在促进群众诉求问题的解决上发挥参谋助手作用;在研究群众诉求新情况、探索新思路方面发挥参谋助手作用。

(四)根据《信访条例》规定和本市实际情况,建立规范化的群众诉求业务工作程序和工作制度。进一步完善和规范办信、接访程序、督查工作程序,研究建立诉求事项转送、交办、督办等工作制度。

(五)为诉求人反映问题和查询诉求事项办理结果提供便利条件。在诉求接待场所或者网站公布与群众工作有关的法律、法规、诉求事项的处理程序以及为诉求人提供便利的其他相关事项;利用电子政务网络资源及时将信访人的投诉请求输入信访信息系统,或在一定范围内公布诉求事项的办理情况,方便诉求人查询。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海城市群众诉求工作部所属决算单位包括:

1、海城市群众诉求工作部机关

2、海城市群众诉求中心 

第二部分 海城市群众诉求工作部2016年度部门决算公开报表

2016年群众诉求工作部部门决算公开表.XLS 

第三部分 海城市群众诉求工作部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计553.91万元,包括:

1.财政拨款收入514.99万元,比上年同期增加99.2万元,增长23.8%,其中:公共预算财政拨款收入514.99万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余38.92万元,主要是项目结转和结余。

(二)支出总计507.26万元,比上年同期增加78.1万元,增长18.2%,包括:

1.基本支出310.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出192.77万元,对个人和家庭的补助支出71.75万元,商品和服务支出45.94万元。

2.项目支出196.81万元,主要是用于信访业务相关费用日常运转等支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余15.12万元

主要是正在开展的信访业务等相关费用未完结等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市群众诉求工作部2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出507.26万元,其中:基本支出310.45万元,项目支出196.81万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出507.26万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出435.63万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出52.04万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出19.59万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出435.63万元,包括:

(1)行政运行115.21万元,主要是群众诉求工作部机关全年人员工资、办公费等支出。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行123.61万元,主要是群众诉求中心全体人员工资、办公费等支出。

(7)其他财政事务支出0万元。

(8)其他一般公共服务支出0万元。

(9)信访事务196.81万元,主要是用于信访业务相关费用日常运转等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出52.04万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休52.04万元,主要是群众诉求工作部机关离退休干部退休金等支出。

(2)事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗0万元。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

(1)其他商业流通事务支出0万元。

(2)其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出19.59万元,包括:

住房公积金19.59万元,主要是群众诉求工作部及诉求中心职工住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费18.55万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.02万元,下降10%,主要是公务用车运行维护费和公务接待减少的原因。

1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.55万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.55万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年群众诉求工作部机关运行经费支出45.94万元,比2015年增加10.61万元,增长30%,主要原因:1是原在项目中列支的水电费调整到机关运行科目致使金额增幅较大;2是新增了部分办公用固定资产。

(二)政府采购支出情况

2016年群众诉求工作部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,群众诉求工作部共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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