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海城市城市建设投融资管理办公室部门预算(2017年)

目    录

第一部分 海城市城市建设投融资管理办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 海城市城市建设投融资管理办公室2017年度部门预算表

第三部分 海城市城市建设投融资管理办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  海城市城市建设投融资管理办公室概况

一、主要职能

负责我市尘世基础设施建设项目的投资、融资、建设运营和管理。进一步加强我市城市基础设施建设,加大城市建设的投融资力度,为城市建设筹集资金,做好全市建设重点工程的策划、设计、组织和管理工作,加快我市建设步伐,促进我市的经济发展。

二、部门预算单位构成

无下属部门

第二部分  海城市城市建设投融资管理办公室部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表

五、项目支出预算明细表

六、政府性基金支出明细表

七、政府采购支出预算明细表

八、政府购买服务支出预算明细表

九、“三公”经费预算表

十、“三公”经费预算明细表(分单位)

十一、一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十二、项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 海城市城市建设投融资管理办公室2017年部门预算情况说明

一 、关于海城市城市建设投融资管理办公室2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,海城市城市建设投融资管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部收入都是财政拨款取得的;支出包括:一般公共服务支出、财政事务和住房改革支出。海城市城市建设投融资管理办公室2017年收支总预算38.9万元。

二、关于海城市城市建设投融资管理办公室2017年“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数是2.94万元,其中公务接待费0.14万元;公务用车运行费2.8万元。2017年预算数比2016年预算数无增减,主要按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切关系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车运行费。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

附件1:2017年部门预算和“三公”经费预算公开表样.xls

 
 
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